Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Как учитывать закрытие 909 счета при расчете себестоимости продукции

Сортировка по: релевантности дате. Субъекты предпринимательской деятельности вправе реализовывать свои товары работы, услуги по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно ст. Проводки по реализации товаров и списания их себестоимости приведены в пунктах прил. Да, при использовании скидки покупателем предприятие корректирует сумму НДС, относимого в зачет. Да, при использовании скидки покупателем предприятие — покупатель корректирует сумму НДС, относимого в зачет п.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Расчет себестоимости по средней: не так все просто, как кажется на первый взгляд

Вы можете познакомиться с вопросами-ответами по следующим программам системы 1С:Предприятие:. Стандарт решения для бюджетной сферы решения для образовательных учреждений 1С:Предприятие 7. Главная Услуги Сопровождение 1С. Управленческий Учет [] БИТ. Строительство [14] 1С:Зарплата и Кадры 7. Бухгалтер делает закрытие месяца, не закрываются счета 20, 25, 26, программа пишет "Нет базы для распределения на себестоимость прямых расходов".

При формировании справок 2-НДФЛ не попадают адреса сотрудников в печатную форму. Есть ли в 1С 8. Как установить лимит кассы. Вопрос по 8. Как быть, если в конце обновления в окне реорганизация изменений обнаружена ошибка: Превышение максимального количества субконто, кнопка принять не активна? Удержание алиментов произвожу путем ввода операции в ручную, но в этом случае сумма к выплате не уменьшается на сумму алиментов, может это произойдет после закрытия месяца, или все делается по другому?

После начисления заработной платы начислились все зарплатные налоги, кроме ФСС от несчастного случая ставка задана. В организации сотрудники выезжают в командировки бригадами. Командировочные перечисляются сотрудникам через банк на лицевые счета. Есть ли возможность организовать ведомость выдачи денежных средств группе командированных сотрудникам по типу выдачи зарплаты , а не персонально по каждому сотруднику расходным ордером.

Каким документом вводить операции при расчете клиентами пластиковыми картами, чтобы впоследствии данные суммы отражались не только в учете, но и в книге продаж Проводки Дт Программа не считает расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Раз в год наши сотрудники проходят переаттестацию в учебном центре УВД, стоимость 1-го экзамена ,00 руб.

Как правильно отразить данное удержание в программе? Было сделано поступление товаров, выписан счет-фактура. Подобная операция отражена в книге покупок. Позже узнали, что счет-фактура был выставлен ошибочно. Как в "1С:Бухгалтерии 8" исправить ошибку? Как выгрузить данные из Бухгалтерия предприятия 8 для загрузки в Зарплату и кадры 7.

При выгрузке Отчета о розничных продажах из УТ в Бухгалтерию сведения о платежных картах и кредитах в закладку "Платежные карты и банковские кредиты" не попадают. Выгрузку из УТ в бухгалтерию выполняем вручную.

При автоматической выгрузке удваивается номенклатура и контрагенты. Когда будет доработан автоматический обмен? В 1С:Бухгалтерия 8. Как правильно произвести учет спецодежды от момента выдачи сотруднику, до списания на виновных лиц не возвращенной спецодежды?

Opгaнизaция пpиoбpeтaeт для cвoиx кoмaндиpoвaнныx coтpyдникoв aвиaбилeты или железнодорожные билеты. Кaк пpaвильнo opгaнизoвaть в пpoгpaммe yчeт иx пpиoбpeтeния и cпиcaния?

Кaк cфopмиpoвaть "Peecтp нaчиcлeнныx нaлoгoв c ФOT"? Taкoй oтчeт был в кoнфигypaции "Бyxгaлтepcкий yчeт" вepcии 7. При принятии к учету ОС в декабре года первоначальная стоимость ОС везде забита тыс.

Ошибка обнаружена в июле года. Как правильно внести исправления, чтобы корректно считалась амjртизация по измененной стоимости? При вводе начальных остатков был ввден аванс в валюте. Как это исправить? Релиз 1. После обновления в регламентированных отчетах не сохраняется и не отображается ведомость 4-ФСС. Конфигурация - Бухгалтерия предприятия, редакция 1.

Где проставляется первоначальная стоимость основных средств? Где поискать причину? При закрытии месяца выдает сообщение об ошибке: Нет базы распределения прямых расходов: Счет учета: Подразделение: Основное подразделение. Номенклатурная группа:. База распределения: плановая себестоимость продукции. В документ "формирование книги покупок" при автоматическом заполнении попадают документы по которым уже сформирована книга покупок, НДС принят к вычету,сформированы проводки Д68 К Как сделать так,чтобы эти документы в последующем не попадали в табличную часть документа "формирование книга покупок"?

Что нужно сделать? При предоплате покупателя за товар платежными картами в УТ редакция При выгрузки через файл обмена xml из УТ в 1С. Бухгалтерия предприятия редакция 1. Как отразить предоплату по платежным картам в 1С. Мы оказываем компьютерные услуги, каким документом мы можем это отразить в 1С:Бухгалтерия 8 и какие будут проводки?

Не закрывается счет 25 Пишет база распределения: плановая себестоимость продукции или выручка. Как правильно заполнить справочник распределения косвенных расходов.

Как контролировать общую задолженность контрагента в документах реализациии и поступлении товара, если он является и поставщиком и покупателем соответственно имеет два договора? У меня показывает только в разрезе договоров.

При открытии базы выскакивает окно с ошибкой: Ошибка формата потока. База при этом не открывается. Что делать? Скажите, возможно ли в 1С настроить следующее: на данный момент в Excel я выделяю одним цветом сумму по Актам подписанным фактический долг и другим - сумму по неподписанным Актам, таким образом вижу общую сумму задолженности "просроченной" и планируемых доходов.

Появилось желание реализовать это в 1С. В каком программном продукте это возможно? Что стоит покупать для этого? Как правильно зарегистрировать валютный счет в 1с 8. Как оформить операции по покупке валюты и конвертации. Нужно ли дополнительно отражать выделять уплаченный НДС налогового агента по операциям в иностр. Где настраиваются проводки при переносе данных из 1с Управление торговлей в 1с бухгалтерия 8?

Организация на упрощенной системе налогобложения. Упрощенцы не рассчитывают и не уплачивают ЕСН. Как расчитать зарплату и налоги в программе "1С: Зарплата и кадры", учитывая особенности ведения учета с применением УСН? Слетали остатки по счету 90, но мы внимательно посмотрели и нашли в чем дело замещались операции, так как совпадали номера разных отгрузок в УТ и БП Может быть, Вас не затруднит подсказать нам еще следующее: при переносе из УТ платежек по налогам, зарплате и оплате комиссии банка не проставляется счет соответственно В УТ они находятся в справочнике "контрагенты", в БП в "Счетах учета с контрагентами" проставлены счета Вероятно, здесь тоже что-то сделано неправильно.

Но вот что? В случае нескольких авансовых платежей, каким образом закрывать реализацию товаров и услуг? В документе реализация можно указать только одно платежное поручение. Один договор используется как для покупателей так и для продавцов.

Как это отразить в 1С:Бухгалтерия 8? В программе 1С: Бухгалтерия 7. Почему при выгрузке платежных поручений из системы 1С Предприятие клиент банка в текстовый файл не попадает реквизит КПП плательщика хотя галочка стоит "Всегда указывать КПП получателя" в платежке же КПП пропечатывается.

Где можно найти ответы по экзамену "1С:Профессионал" по "1С:Бухгалтерии 8. Следующая проблема с 1С: в программе 1С:Бухгалтерия 8 при начислении зарплаты и проведении документа "отражение зарплаты в регламентированном учете" подбирает для сотрудников один и тот же счет затрат по умолчанию. Как сделать, чтобы по разным подразделениям были разные проводки? Подскажите пожалуйста как решить эту проблему. Как оформляется инвентаризация имеющейся в офисах компании оргтехники в 1С:Бухгалтерии 8?

Как учесть в программе 1С:Бухгалтерия 8 задолженность по алиментам, если это возможно. Подскажите, пожалуйста. Вместо сч. Как правильно ввести? Опять же про ОС и амортизацию Бухгалтерия предприятия, редакция 1. Подскажите, может мне все заново ввести, но тогда с чего начинать Спасибо огромное Из 1С:Торговля и Склад 7.

Вопросы-Ответы линии консультаций по 1С

Дано: Есть прямые производственные затраты в основном материальные , учитываемые при обработке производственного заказа и в конце концов собирающиеся в складских остатках по готовой продукции. Такую себестоимость будем знать точно, Аксапта ее посчитает при закрытии склада. Есть море косвенных расходов, которые в момент возникновения невозможно связать с конкретным производственным заказом. Планируется учитывать на счетах ГК с активным использованием финансовых аналитик ЦФУ, статьи затрат и прочее. Известно, что косвенные расходы по определенной статье должны лечь на определенный набор позиций готовой продукции.

Информацию об учете операций по выращиванию овощей, фруктов вы можете посмотреть в файле ответа. Олега Хорошего, начальника отдела налогообложения прибыли организаций департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России.

Вы можете познакомиться с вопросами-ответами по следующим программам системы 1С:Предприятие:. Стандарт решения для бюджетной сферы решения для образовательных учреждений 1С:Предприятие 7. Главная Услуги Сопровождение 1С. Управленческий Учет [] БИТ.

Для доступа к сервису автоматического заполнения реквизитов контрагентов, необходимо подключить интернет-поддержку. Для заполнения и перезаполнения данных при изменении ИНН можно также использовать команду. Если ИНН введен корректно и сведения о контрагенте есть в государственном реестре, то реквизиты заполняются автоматически. Реализована возможность вести учет обособленных подразделений, которые входят в состав сторонней организации партнеров клиентов или поставщиков. Для регистрации обособленных подразделений организации партнера в справочник Контрагенты добавлен дополнительный вид контрагента Обособленное подразделение юр. Для обособленного подразделения организации контрагента указывается головная организация Головной контрагент и регистрируется информация об ИНН и КПП. Для обособленного подразделения можно также зафиксировать адресные данные и телефоны. Предусмотрена возможность заполнения данных об обособленном подразделении с помощью помощника ввода партнеров. Одновременно с вводом нового обособленного подразделения можно зарегистрировать информацию о головной организации контрагента головном контрагенте. Информацию об обособленном подразделении можно сохранить, не указывая головного контрагента.

Учет и отчетность - Закрытие периода - Закрытие периода. Кирилл С aurumm. Себестоимость по средней Средневзвешенная Среднескользящая Корректировка стоимости номенклатуры. В этой статье мы не будем затрагивать сложные производственные процессы, только торговые операции, для понимания работы механизмов конфигураций. При работе в конфигурации бухгалтерия 3.

.

.

.

.

.

составлять отчетные калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг), выявлять разрабатывать рабочий план счетов, формы первичных документов, нормативную информацию, используемую при обработке данных, в Практические занятия. Ввод текста. Сохранение документа. Закрытие.

.

.

.

.

.

.

.

Комментариев: 5
  1. Антонида

    Качество звука мешает слушать смысл видео. Темы очень полезные , но шумы мешают !)

  2. Евгеиня

    Ни кому ни чего я не должен. а налоги платить тем более не собираюсь. все конечно тупо соглашаются . но все таки пусть обоснуют юридически свои полномочия требовать с меня налоги. по какому праву ? на каких основаниях ? а то что они там не легитимными законами жонглируют то это меня не касается. вся беда что основная масса людей безграмотны и ленивые просиратели своей жизни

  3. ajculci

    Думал тут для простых людей, а тут аля как не сесть за махинации с фирмами однодневками

  4. Эльвира

    Россия это искусственная страна, которая была создана в результате оккупации и захватчических войн за последние 300 лет, которая на огромной территории объединяет народы ничем абсолютно НЕ СВЯЗАННЫе Что может связывать чукчу и чеченца? Ни культура , ни история, ни антропологический тип, ни климат ничего абсолютно. Это типичная империя, которая была создана в результате захватчических войн и потому, как и все империи, она должна распасться.

  5. Тит

    Является ли интуиция законным осноыанием для проведения задержания? И какова правоприменительная практика при данных обстоятельствах?

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2018-2022 Юридическая консультация.